3月19日,佳木斯华体会官方端网站登录入口第一届审计委员会第二次会议在主楼八楼常委会议室召开。会议深入贯彻2026年全国审计工作会议精神,紧扣国家“十五五”规划开局要求和学校内涵式发展实际,锚定审计监督融入学校治理体系建设核心目标,统筹推进审计工作提质升级与内控体系固本强基。党委书记、审计委员会主任武瑞出席会议并讲话,校长、审计委员会主任钟卫东主持会议。

会上,钟卫东传达2026年全国审计工作会议精神并作系统解读;审计处处长张宗利汇报学校《2025年度审计工作总结》;全体委员审议通过《2026年度审计工作计划》《2025年佳木斯华体会官方端网站登录入口内部控制评价工作汇报》。
武瑞对审计工作2025年坚守主责主业、积极履职尽责取得的工作成效给予高度肯定。同时,他立足学校事业发展全局,对新阶段学校审计与内控工作作出全面安排部署。一是要坚守审计工作的政治属性,始终把党对审计工作的集中统一领导贯穿审计工作全过程、各环节,确保审计工作始终与学校发展大局同向。二是要紧扣学校“六大战略”“七个佳大”建设目标,聚焦资金使用、项目建设、内控执行等重点领域和薄弱环节,深耕研究型审计,提升审计监督的精准度和穿透力。三是要强化系统思维,推动审计监督与纪检监察、组织人事、财务国资等监督力量深度融合、同向发力,构建全域覆盖、全程联动、闭环管理的校内“大监督”体系。四是要以政治建设为统领、能力建设为核心,锤炼审计队伍“能查、能说、能写”的过硬专业本领,强化作风建设和纪律建设,打造一支高素质专业化“审计铁军”。
会议要求,要提高政治站位,压实审计工作责任。严格落实党对审计工作的集中统一领导,自觉接受审计监督、主动配合审计工作,确保学校党委和审计委员会的各项决策部署落到实处;要聚焦核心任务,提升审计工作质效。要将年度工作计划细化工作举措、明确时间节点、健全工作台账,重点抓好预算执行审计、经济责任审计、内控问题整改、智慧审计平台建设等重点工作;要强化协同配合,凝聚审计工作整体合力。各单位要加强与审计部门的日常沟通、工作协同和信息共享,推动审计监督与其他各类监督有机融合、一体推进。
学校审计委员会全体委员、审计委员会办公室全体工作人员参加会议。
(又讯)3月19日,我校在主楼八楼常委会议室召开内部控制工作领导小组专项会议。校长、学校内部控制工作领导小组组长钟卫东主持会议并讲话。
会上,审计处处长张宗利解读省教育厅最新内控评价指标体系,明确内控评价报告编报的指标要求、任务分工和时间节点。
钟卫东结合学校实际对内控工作提出四点要求,一是压实责任、凝聚合力,各分管校领导履行“一岗双责”、各部门负责人作为第一责任人履职尽责,构建上下联动、齐抓共管格局;二是严把质量、据实编报,对照省级指标全面自查,做到应评尽评、数据真实,坚决杜绝敷衍漏报;三是建账销号、狠抓整改,细化问题清单、建立整改台账,立行立改,确保问题销号清零;四是以评促建、筑牢防线,以编报工作为契机完善内控体系、推动管理常态规范,确保内控建设经得起实践检验。
会议要求,各分管校领导、各单位严格落实会议部署,压实责任、倒排工期,高质量完成内控评价报告编报和问题整改,持续提升学校内部治理能力和规范化管理水平,以坚实内控保障学校高质量发展。
学校内部控制领导小组副组长及成员单位负责人参加会议。
(审计处供稿) (责任编辑 伊焕峰)